市审计局2025年落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任情况报告

市审计局2025年落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任情况报告-文库集
市审计局2025年落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任情况报告
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2025 年是实现 “十四五”规划目标任务的收官之年,也是推进中国式现代化建设的关键一年。*市*局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神,深刻领悟习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,以党的政治建设为统领,扎实开展“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”活动,坚定不移把全面从严治党和党风廉政建设引向深入,为推动新时代审计工作高质量发展提供了坚强政治保障。

一、 2025 年主要工作与成效

2025 年,市审计局党组紧扣审计机关首先是政治机关的定位,聚焦主责主业,坚持将党建工作与审计业务同谋划、同部署、同推进,确保管党治党责任全面覆盖、层层传导,取得了显著成效。

(一)强化政治统领,坚定不移压实主体责任体系。 市审计局党组深刻认识到,落实全面从严治党主体责任是履行审计监督职责的根本保证。为此,始终将政治建设摆在首位,构建了横向到边、纵向到底的责任落实体系。 一是 健全责任传导机制。年初,局党组召开专题会议,研究制定了《 2025 年落实全面从严治党主体责任工作要点》及责任清单,明确了党组、党组书记、班子成员和各科室负责人的具体责任。党组书记认真履行第一责任人职责,全年主持召开党组会研究全面从严治党工作 12 次,开展专题党课 4 次,与班子成员、科室负责人开展廉政谈话提醒 30 余人次。班子成员严格落实 “一岗双责”,将党风廉政建设要求融入分管领域审计项目全过程,形成了“党组统一领导、书记带头主抓、班子成员分工负责、各科室协同落实”的良好格局。 二是 深化理论武装根基。局党组坚持将学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务。党的二十届四中全会擘画了 “十五五”时期我国经济社会发展的宏伟蓝图,为审计工作指明了方向。市审计局通过党组理论学习中心组学习、专题读书班、青年理论学习小组等多种形式,组织全体干部深入学习全会精神,特别是其中关于完善党和国家监督体系、健全风险防控机制的新部署新要求。全年组织集中学习研讨 20 余次,撰写心得体会超过 150 篇,引导审计干部自觉从政治高度谋划和推进审计工作,确保审计监督始终服务于党和国家工作大局。 三是 严肃党内政治生活。严格执行民主集中制和 “三重一大”集体决策制度,凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项,均由党组集体研究决定,确保决策的科学化、民主化。高质量召开年度民主生活会和组织生活会,班子成员及党员干部深入开展批评与自我批评,查摆问题 28 个,制定整改措施 35 条,切实增强了党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

(二)聚焦作风建设,深入贯彻中央八项规定精神。 根据党中央统一部署,市审计局将开展 “深入贯彻中央八项规定精神学习教育”作为年度重点工作,常抓不懈、久久为功。 一是 精心组织学习教育。制定并印发了《 *市*局关于开展“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”的实施方案》,通过“三会一课”、主题党日等载体,组织全体干部重温中央八项规定及其实施细则精神,深入学习习近平总书记关于作风建设的重要论述。邀请市纪委监委专家作专题辅导报告 2 次,组织观看警示教育片 5 部,以案为鉴,用身边事教育身边人,引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。据统计,全局干部参与学习教育率达到 100 %,专题测试平均成绩达 95 分以上。 二是 深化 “四风”问题整治。紧盯形式主义、官僚主义新动向新表现,持续精简会议文件, 2025 年全局性会议数量同比减少 15 %,发文数量减少 18 %。在审计实践中,坚决反对“走过场”“搞花架子”等问题,要求审计报告和审计取证材料必须实事求是、客观公正。同时,针对违规吃喝、违规收送礼品礼金等顽瘴痼疾,开展常态化监督检查 , 在节假日前后发送廉洁提醒短信 500 余条次,确保作风建设抓在日常、严在经常。 三是 构建作风建设长效机制。坚持 “当下改”与“长久立”相结合,对学习教育中查摆出的问题进行梳理分析,修订完善了《*市*局公务接待管理办法》《*市*局差旅费管理规定》等 5 项内部管理制度,将中央八项规定精神内化为行为准则和制度规范,推动作风建设常态化、长效化。

(三)突出监督主业,发挥审计在反腐治乱中的利剑作用。 市审计局党组坚决贯彻落实党的二十届四中全会关于 “充分发挥审计推动反腐治乱的重要作用”的要求将全面从严治党要求贯穿于审计监督全过程。 一是 聚焦重点领域强化风险防控。围绕地方政府债务、金融、房地产、重大工程项目等关键领域,加大审计监督力度,密切关注风险隐患。在对某地政府平台公司债务风险专项审计调查中,揭示了其通过虚构贸易、关联交易等方式违规融资举债的问题,涉及金额达 5 . 8 亿元,及时向市委、市政府提交了风险预警报告,有效防范了区域性金融风险的发生。 二是 深化审计监督与其他监督贯通协同。主动加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事等部门的协作配合,建立了问题线索移送、信息共享、成果共用等工作机制。 2025 年,市审计局共向纪检监察机关移送问题线索 25 件,涉及违纪违法金额超过 8000 万元,其中 3 件被立案查处。通过 “纪审联动”,形成了监督合力,有效提升了监督的精准性和威慑力。 三是 做深做实审计整改 “后半篇文章”。坚持揭示问题与推动解决问题并重,建立审计整改台账,实行“销号制”管理。对被审计单位的整改情况开展“回头看”专项督查,压实被审计单位的整改主体责任。 2025 年,审计查出问题的整改率达到 95 %以上,推动相关单位建章立制 40 余项,真正做到了 “审计一点、规范一片”。

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