同志们:
今天,我们在这里召开全市 2025 年部门预算编制工作部署会议,主要任务是深入贯彻党的 二十 大和二十届二中、三中全会精神,全面落实中央和省关于预算管理的决策部署,总结 2024 年预算执行情况,安排部署 2025 年预算编制工作。刚才,市财政局负责同志通报了 2024 年预算执行情况,并对 2025 年预算编制工作提出了具体要求,我都赞同,请大家认真抓好落实。下面,我再强调几点意见。
一、充分肯定成绩,正视存在问题,切实增强做好预算编制工作的责任感和紧迫感
2024 年,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级各部门认真贯彻落实中央和省关于预算管理的决策部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,积极应对经济下行压力加大、减税降 费政策 影响、刚性支出不断增加等困难和挑战,坚持稳中求进工作总基调,深化预算管理制度改革,优化财政资源配置,强化预算执行管理,提高财政资金使用效益,为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。
(一)预算管理改革深入推进。一是 全面实施预算绩效管理。制定出台了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《预算绩效管理操作规程》等制度文件,初步构建了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。 二是 深入推进财政事权和支出责任划分改革。制定出台了《关于推进市以下财政事权和支出责任划分改革的实施意见》,明确了市县两级财政事权和支出责任划分原则、范围和标准,为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系奠定了基础。 三是 全面推进预算管理一体化建设。制定出台了《预算管理一体化建设实施方案》,明确了预算管理一体化建设的总体目标、主要任务和实施步骤,为全面推进预算管理一体化建设奠定了基础。
(二)财政收支运行总体平稳。一是 财政收入质量稳步提升。 2024 年,全市一般公共预算收入完成 X 亿元,同比增长 X %,其中税收收入完成 X 亿元,同比增长 X %,税收收入占一般公共预算收入的比重达到 X %,同比提高 X 个 百分点。 二是 财政支出结构持续优化。 2024 年,全市一般公共预算支出完成 X 亿元,同比增长 X %,其中民生支出完成 X 亿元,同比增长 X %,占一般公共预算支出的比重达到 X %,同比提高 X 个 百分点。 三是 财政保障能力不断增强。 2024 年,全市一般公共预算支出完成 X 亿元,同比增长 X %,其中民生支出完成 X 亿元,同比增长 X %,占一般公共预算支出的比重达到 X %,同比提高 X 个 百分点。
(三)财政资金使用效益不断提高。一是 全面落实减税降费政策。 2024 年,全市累计新增减税降费 X 亿元,其中,增值税改革减税 X 亿元,小 微企业 普惠性减税 X 亿 元,个人所得税改革减税 X 亿元,有效减轻了企业负担,激发了市场主体活力。 二是 加大财政资金统筹力度。 2024 年,全市累计盘活存量资金 X 亿元,其中,收回财政存量资金 X 亿元,统筹用于重点领域和重点项目建设。 三是 加大财政资金监管力度。 2024 年,全市累计开展财政资金监督检查 X 次,查出违规违纪问题 X 个 ,涉及资金 X 万元,已全部整改到位。