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笔墨春秋
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集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施
市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证分子公司完成集团公司下发...
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工程审计都审啥?一次性全部告诉你!
结算书 每项工程的结算书要求分两部分组成: 第一部分是竣工图部分,要求包括施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等部分的内容,这部分内容包合同价和...
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6个月前
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演讲稿:立足岗位职责,坚守服务初心
尊敬的各位领导、同事们: 大家好!今天我演讲的题目是《立足岗位职责 ,坚守服务初心》。 我,作为一名农商行基层支行的行长,站在这庄严而神圣的讲台上,内心无比激动。请允许我用最真挚的情感...
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6个月前
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纪检监察干部在监督检查中如何更好发现问题?
随着纪检监察体制改革深入推进,日常监督工作力度不断加大,监督检查已经成为基层纪检监察机关一项经常性工作,但一些地方监督检查手段单一、发现问题少、监督效果欠佳等问题比较突出,提高监督...
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6个月前
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物资采购环节常见内控风险与应对措施
物资采购环节内部控制分析 1.存在问题 ( 1)采购计划不恰当 物资采购过程中,企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案,就会导致采购环节过于随意,出现盲目采购现象。部分物资采...
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6个月前
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值得关注的7个审计敏感点
审计人员在审计过程中,根据审计线索推测被审计单位管理层存在舞弊和欺诈的可能性,一旦发现有暗示舞弊和欺诈行为迹象,就要追根究底,尤其在进行调查时,需要特别关注下列审计敏感点。 一、关...
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